修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法

日期 2016/8/31 14:31:00 | 新聞分類: 法令新訊


金融監督管理委員會令
修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」
公(發)布日期 105-07-01
內  文
中華民國一百零五年七月一日金融監督管理委員會金管保財字第 10502
076451 號令修正發布第 20 條條文
第 20 條 內部稽核單位對主管機關、會計師、內部稽核單位(含金融控股公司內部
稽核單位)與自行查核所提列之檢查意見或查核缺失事項及內部控制制度
聲明書所列應加強改善事項,應持續追蹤覆查,並將其追蹤考核改善辦理
情形,以書面提報董(理)事會及交付各監察人(監事)或審計委員會查
閱,並應列為對各單位獎懲及績效考核之重要項目。
內部稽核報告應交付各監察人(監事)或審計委員會查閱,除主管機關另
有規定外,應於查核結束日起二個月內報主管機關。
保險業設有獨立董事者,於依前二項規定辦理時,應一併交付。



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